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篇一:公司2016年度内部审计工作总结和2017年度工作计划

公司2017年度内部审计工作总结和

2017年度工作计划

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公司审计部围绕公司2016年度发展主题,结合部门年度目标,认真履行了部门职责,卓有成效地开展了各项工作,为公司持续健康发展提供了有力保障。现将2016年工作及2017年计划情况报告如下:

一、2016年度内部审计工作总结

(一)2016年审计基础工作情况

2016年,审计部在机构设置、人员配备、制度建设等基础工作方面发生较大变化。

1.机构设置

公司成立审计部,主要职责为负责公司内部控制体系、全面风险管理体系的建设与管理,开展对所属各单位的经济责任审计、专项审计和调查。公司内部审计工作由审计部统一负责,下属平台单位不再保留审计职能。

2.人员配备

人员编制为***人,其中审计部主任1人、审计处4人、风险管理处3人。本年招聘********,目前在职***人。

3.制度建设

审计部对已有25个制度程序进行梳理,重新修订印发了《公司经济责任审计管理办法》等制度文件,制定了《财务收支审计工作程序》、《全面风险管理程序》等程序文件。

4.工作组织运行模式

审计部根据年度审计计划组织审计小组,并根据审计项目的具体工作量和复杂性,协调内部审计咨询专家协助开展现场审计工作。

篇二:2017年度内部审计监察工作计划

2017年度内部审计监察工作计划

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一、指导思想

2017年是集团公司开展内部审计监察工作的开局之年,牢固树立以“监督促治理”的审计理念,充分发挥内部审计监察对于集团公司经济安全、健康运行的“免疫”功能,努力构建与集团公司发展态势相适应的审计监督模式和审计服务体系。为集团公司以后年度有效开展内部审计监察工作、确保审计工作质量和审计结论实施效果打下良好基础。为实现集团公司全面发展提供有力保障。

二、工作目标

(一)进一步建立健全内部审计制度,促进集团规范管理


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