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节省时间策略是确保业务报告能够迅速提交的一些最有效的方式。加速复核过程的一个最简单的方法,就是要避免把那些必然会从报告中删除的事项写进报告。以下就是我认为不应当在实际报告中使用的十项内容。避免使用(或在少数情况下,限制使用)下列十种说法,也许不能帮助你在后续环节中节省大量时间,但是却能够降低客户的对抗心理和不必要的重写次数。你甚至可能会由于报告撰写的清晰和有效赢得良好的声誉。一、“管理层应该考虑……”内部审计报告应该为采取具体行动而提出严谨的整改建议。当我们的建议仅仅是“考虑”某个问题时,会削弱对问题采取行动的紧迫感。没有任何内部审计人员会希望管理层对建议的反馈就是简单的“好,我们会考虑的。”……查看全文>>
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20**年1月,审计署发布的《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)明确了内部审计的定义为“对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动”。国有企业内部审计通过对被审计单位的生产、经营和管理各环节的监督,揭示企业经营过程中存在的管理漏洞、薄弱环节,督促被审计单位整改落实,促进企业改进工作或生产、加强风险漏洞管理,提高经济效益,促进国有资产保值增值,推动公司治理目标的实现。随着国有企业进一步深化改革,其内审工作任务越来越繁重,压力也越来越大。国有企业内部审计急需转变理念和管理模式,提升专业胜任能力,建……查看全文>>
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新时代要深化国资国企改革,做强做优做大国有资本和国有企业。进入新发展阶段,进一步深化国资国企改革,需要不断加强和完善对国有企业的全方位监督管理,有效的内部审计监督是现代化国企深化改革成效、提升治理水平和高质量发展的重要保障,保证国有资产安全,促使国有资产保值增值,从监管层面不断推进国有企业的全面发展。根据《审计署关于内部审计工作的规定》的内容,内部审计是指对单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动。本文围绕我区国有企业内审职责及相关工作开展情况,探讨国有企业内审存在的普遍问题,并进行简要分析提出建议和改进方向。一、国有企……查看全文>>
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习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上指出,要努力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,更好发挥审计监督在党和国家监督体系中的重要作用。要加强对内部审计工作的指导和监督,调动内部审计和社会审计的力量,增强审计监督合力。为进一步推动内部审计工作有序开展,更好地发挥内部审计在推动区域治理体系建设和治理能力提高,充分发挥内部审计在推动经济社会高质量发展中的服务和保障作用,市委审计委员会在全省率先研究出台《关于进一步加强内部审计制度建设的意见》,要求市级各部门单位根据工作实际建立内部审计组织或机构,并开展工作。但由于内部审计刚刚起步,各方面工作推进的力度还不够均衡,工作还存在认识误区,对如……查看全文>>
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加强对内部审计工作的指导和监督,既是法律赋予审计机关的重要职责,也是党中央对审计工作的部署和要求。笔者通过调研分析发现,审计机关在指导和监督内部审计方面做了诸多尝试和探索,形成了一些有特色、有成效的方法和经验,但也存在一些问题亟待解决。笔者提出了推动建立完善内部审计法规制度、加强对内部审计工作的宣传和引导等几点思考。指导的主要方式制定年度指导意见和审计重点。审计机关一般在年初印发年度内部审计工作指导意见,围绕党中央重大决策部署和工作重点热点等,对内部审计范围、审计重点和技术方法等方面进行分类指导。开展内部审计优秀成果的评选交流。一是培育和挖掘内部审计制度健全的典型单位,组织交流或推介,推广可复……查看全文>>
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一、内部审计外部化的定性传统的内部审计一直被认为是组织内部设置的内部审计部门或人员开展的活动。我国内部审计基本准则关于内部审计的定义:组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。随着社会经济的发展及专业化分工协作的发展,外部化和内部审计外部化俨然已经成为不可避免的客观现象。理论因实践的发展而发展,内部审计的定义也应该建立在最新实务成果的基础之上。内部审计作为一项客观活动,并非必须在组织内部设立。所谓“内部”的含义已经不再单指“内部设置”,而应是“向组织内部报告”。因此内部审计外部化并不改变内部审计向组织内部报告的本质属……查看全文>>
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一、序言在很久之前,刚开始学习审计课程之时,就有许多的声音强调要增强内部审计部门的独立性,以保持内部审计部门工作的公正、公平、不受挚肘。而现在许多企业的内部审计部门也的确被提升到了一个相当高的地位,甚至于直接对董事会负责。内部审计部门在受到如此的重视之后,工作较之原来方便了不少,但是在工作中仍然会碰到这样或者那样的问题。经过在内部审计部门为期2个月的实习,对内部审计工作有了初步的了解以后,发现内部审计工作中也存在着这样那样的困难,面对这样那样的困难,有时内部审计工作可以说是寸步难行。正因为这样,如何解决这些问题成为一个十分重要的问题。在内部审计部门实习的过程中有幸接触到了一个十分有趣的概念:“……查看全文>>
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企业内部控制作为现代管理制度的重要组成部分,是现代企业管理的重要手段。笔者愿就“内部控制及其内部审计”这一课题,与审计同仁展开探讨,以资共勉。一、企业应加强内部控制的建设从近几年的审计实践看,有相当多的企业在建立健全内部控制方面并没有引起足够的重视,从而出现了会计信息失真、漏交税金、私设“小金库”、决策失误、造成国有资产流失等问题。笔者认为,企业建立健全内部控制制度已迫在眉睫。(一)企业内部控制存在的薄弱环节——控制环境建设薄弱。控制环境是内部控制的基础,控制环境的好坏直接影响到企业内部控制的贯彻执行和企业经营目标及整体战略目标能否实现。企业负责人往往比较重视某些基本的内部控制操作,但是疏于内……查看全文>>
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(一)20xx年,xx区审计局围绕区委、区政府中心工作,坚持监督与服务并重,有效发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用,较好地完成了各项工作任务。一、履行审计监督职能,当好西湖建设的护卫舰1、巡审联动强化纪审监督合力。在今年开展的经责审计中,审计与纪委巡察无缝联动,同时进点、同步审计、信息共享,充分发挥审计专长和纪检权威,严肃揭露违纪违法和履职不到位问题,成效显著。2、多项举措推进落实审计整改。把加强审计整改作为提高审计质量和监督成效的有力抓手,多举措促进审计整改。一是明确制度促整改。落实主审负责制和整改销号制,明确主审负责挂号、销号与督促整改职责,促进审计反映的问题及时导入整改销号系统,实时……查看全文>>
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20xx公司内部审计年终工作总结篇一20xx年度在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计计划,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务,现就20xx年度审计工作总结如下:一、完成主要工作20xx年共完成审计项目97项,其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项,专项经营考核审计1项,任期经济责任审计2项,投资企业财务收支与资产负债审计3项,基建工程项目预算审计38项,基建工程项目结算审计41项,为完善集团……查看全文>>
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篇一:20xx年,成华区坚持以“生态城区、现代成华”的发展定位,以“强区富民”为目标,以加快转变经济发展方式为主线,努力建设“中西部综合实力一流城区”。紧紧围绕这一目标,我区积极发挥内部审计的预防和建设作用,在完善财经制度、维护群众利益、促进管理水平提高、推进廉政建设等方面做出了积极的贡献。一、加强指导,促进内审工作顺利开展按照《四川省内部审计条例》的要求,我局法规科负责监督指导全区内部审计机构业务工作,并确定3名同志为专职人员。20xx年,通过各种方式,加强对本区内部审计人员的指导。一是充分利用各个审计项目的现场实施阶段,向各单位内审人员宣传审计工作程序、方法和经验;二是随时对内审人员遇到的……查看全文>>
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篇一:我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路,积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型,把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益,强化内部控制、防范风险上,开展了各种形式的内部审计监督工作,取得了明显的成绩。据不完全统计,全市215家内审机构共完成审计项目6819项,查出损失浪费2488万元,增加效益13008万元,提出建议意见被采纳1386条。内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党……查看全文>>
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篇一:20xx年是我院“三合五统”办学院的第一年,审计室在院党委和行政的领导下,紧紧围绕学院改革发展建设的工作中心,认真履行内部审计“五项”职责,发挥教育内审监督与服务职能,促进了学校党风廉政建设和各项行政工作的正常开展,为学校建设发展作出了积极的努力。一、整章建制、促进内部审计规范化建设1、学院审计室于今年年初以独立处室开展工作,为了搞好这项工作,审计室强化了制度建设,拟定了《x学院审计室工作职责》、《x学院审计室主任工作职责》、《x学院审计室工作人员职责》。明确了审计室的职责范围和工作重心。2、学院审计室根据教育部颁发的《教育系统内部审计工作规定》,结合学院的实际拟定了《x学院内部审计工作……查看全文>>
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篇一:20xx年,青田县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导下,深入探索内部审计工作的新思路、新方法,充分调动全县广大内审人员的工作积极性,在发挥内部审计的职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效。一、健全内审组织机构,加强对内部审计工作的组织领导。为加强对内部审计工作的组织领导,20xx年以来,我局建议并通过县府办印发了《青田县直部门(单位)及乡镇年度经济责任内部审计实施方案》,成立县经济责任内审工作领导小组,由县长担任组长,组织部长、纪委书记担任副组长,县经济责任审计联席会议成员单位主要负责同志为成员。并要求全县32个乡镇、69个县直部门全面建立健全内审组织机构,成立经济责任……查看全文>>
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为进一步推进审计工作的开展,促使规范管理,强化监督,堵塞漏洞,充分发挥审计工作服务经济发展的职能作用,有效预防经济腐败,推进干部队伍勤政、廉政建设,经镇党委政府研究,现就进一步加强机关内部审计工作提出如下意见:一、总体目标紧紧围绕“全面审计、围绕中心、突出重点、服务大局、促进发展”的指导思想,切实加大依法审计力度,充分发挥审计监督的职能作用,不断开创工作新思路,促使机关、各部门财务管理走上规范化、制度化、民主化轨道,为全镇经济和社会各项事业协调、健康、可持续发展服务。二、具体范围、内容1、内部审计范围包括。财政所、经管统计审计中心、农业服务中心、计生服务中心、镇村建设服务中心、社会事务办、农机……查看全文>>
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为进一步加强我市内部审计工作,根据《中华人民共和国审计法》、《审计法实施条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律法规,结合我市实际,现提出如下意见。一、建立健全内部审计工作机制全市行政区域内的国家机关、金融机构、企业事业组织、社会团体以及其他单位都应当按照有关规定建立健全内部审计制度,创造必要的工作条件,支持内部审计机构和人员独立开展内部审计监督。所属单位较多、资金规模较大的部门和单位,应按有关规定设立内部审计机构,配备足够的内部审计力量,独立开展内部审计工作。暂不具备条件的部门和单位,可将内部审计职能交由其监察机构承担,调整配备必要的专(兼)职内部审计人员,履行相应的内部审计职责。……查看全文>>
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各乡镇人民政府、办事处,市政府有关部门:根据《中华人民共和国审计法》、《国家审计署关于内部审计工作的规定》(审计署第4号令),结合我市实际,现就加强内部审计工作有关问题通知如下:一、充分认识加强内部审计工作的重要性内部审计是审计体系的重要组成部分,加强内部审计工作,是建立和完善社会主义市场经济体制的必然要求,是转变政府职能,严肃财经法纪,促进廉政建设的迫切需要,是强化内部控制、防范经营风险,促进经济决策科学化、经营管理规范化和提高经济效益的客观需要。各部门要进一步提高对内部审计工作重要性的认识,采取切实有效的措施,依法建立健全内部审计制度,推进内审工作深入开展,全面提高财务管理水平和经济效益。……查看全文>>
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篇【1】20xx年8月14日至15日,我很荣兴参加了山西省内审协会举办的内审人员审计培训。多年来,由于工作的原因,很少有机会走出去参加这样的培训,因此很珍惜本次培训,也很感谢领导给予了这样的机会。培训期间,两位老师的博学广识、生动讲解、精彩案例给我留下了深刻的印象。此次培训学习主要心得有以下几个方面:一、内部审计八个方面值得关注1、内审法律环境:依法审计2、内审准则:向社会告知,约束审计人员3、内审职业道德:诚信、客观、保密、胜任;4、内审工作效率和效果评价5、内审工作的风险管理6、内审人员的持续职业发展7、内审工作性质8、内审与内部控制评价其中:审计准则--向社会告知的精彩案例让我受益非浅;……查看全文>>
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各镇人民政府,各街道办事处,市政府各部门,各市属国有企业:为进一步加强我市内部审计工作,规范内部审计工作行为,根据《省内部审计工作规定》(省人民政府第258号令),结合我市实际,现就进一步加强内部审计工作提出如下意见:一、统一思想,提高认识加强内部审计工作,是建立和完善社会主义市场经济体制的必然要求,是提高政府、国有企业经济管理水平,发挥财政资金绩效,确保国有资产保值增值的需要,也是非公有制经济更好地适应市场经济发展,提高企业效益的内在需要。各镇街、各部门、各单位都要以高度的责任心抓好这项工作,单位主要负责人和权力机构要切实负起责任,加强领导,维护内部审计监督的相对独立性,确保内部审计机构具有……查看全文>>
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20*年是全面贯彻落实党的十七大精神的第一年。全市内部审计工作要以党的十七大精神为统领,深入贯彻落实科学发展观,在市委、市政府正确领导下,围绕大局,服务中心,创新方法,更新理念,从拓展内部审计领域,健全管理指导机制,强化后续教育与培训,树立内审先进典型,扩大宣传与交流等方面开展内部审计工作,为*地方经济社会事业又好又快地发展提供服务。现提出20*年我市内部审计工作如下指导性意见:一、建立和完善我市内部审计工作考核体系。市委、市政府对内部审计工作十分重视,把镇(区)内部审计工作列入20*年市委市政府的年度表彰对象。各镇要对照市委市政府“镇(区)审计工作综合考核表”的具体要求,积极开展审计工作,比……查看全文>>
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