篇一:公司2016年度内部审计工作总结和2017年度工作计划
公司2017年度内部审计工作总结和
2017年度工作计划
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公司审计部围绕公司2016年度发展主题,结合部门年度目标,认真履行了部门职责,卓有成效地开展了各项工作,为公司持续健康发展提供了有力保障。现将2016年工作及2017年计划情况报告如下:
一、2016年度内部审计工作总结
(一)2016年审计基础工作情况。
2016年,审计部在机构设置、人员配备、制度建设等基础工作方面发生较大变化。
1.机构设置。
公司成立审计部,主要职责为负责公司内部控制体系、全面风险管理体系的建设与管理,开展对所属各单位的经济责任审计、专项审计和调查。公司内部审计工作由审计部统一负责,下属平台单位不再保留审计职能。
2.人员配备。
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