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为做好我区卫生计生系统内部控制建设,进一步落实责任,根据《关于转发的通知》(绍柯财会〔xxxx〕226号),结合卫生计生部门实际情况,特制订本方案。一、工作目标建立一套科学有效的内部控制制度,强化内部流程控制,进一步完善内部权力监督和制约体系,规范权力运行,防止权力滥用,推进我区卫生计生系统内部控制建设,提升我区卫计生系统内部治理水平,从而实现公共服务效能最大化。二、总体要求各单位对内部控制建设和有效实施负责,由单位主要负责人牵头成立专门机构或明确牵头部门负责内部控制建设,具体负责组织协调单位内部控制日常工作;研究提出单位内部控制建设具体方案;组织协调单位内部跨部门的内部控制建设工作,并负责对……查看全文>>
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(一)为积极稳妥地推进建立以源头治理和过程控制为核心的企业内控体系,健全和完善对全资、控股、参股公司的管理控制体系,全面提升集团公司管理水平,强化集团公司在国际化建设过程中防范风险的能力,促进集团公司战略发展目标的实现,特制定本方案。一、集团公司内部控制体系建设的基本情况集团公司非常重视内部控制制度的建设,这些制度的有效执行对提高集团公司管理水平和各阶段发展目标的实现起到了积极的促进作用。但是,从我们对股份公司、****公司等单位内控体系建设调研的情况,以及国务院国资委对中央企业开展内控体系建设的总体要求看,目前的各项管理制度还没有真正融为一体,成为一套系统化的体系。由此导致了职能部门之间管理……查看全文>>
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一、集团内部控制工作组织架构及层级职责内部控制的组织架构有四个层面,分别是决策、管理、执行、监督。决策层面包括:总经理办公会、内控及风险管理委员会;管理层面包括:内控及风险管理办公室、内控工作小组;执行层面包括集团本部各职能部门和成员企业各业务单位;监督层面是集团审计部(在业务上接受审计委员会的指导与监督)。通过建立健全内部控制的组织体系,使管理层及决策层能及时获得适当信息;全体员工能共同参与内部控制建设,共担内部控制责任;各层级、各部门、各岗位明确内部控制职责。(一)集团总经理办公会是集团公司最高决策机构,审批内控最终工作成果。(二)审计委员会职责对内控工作进行业务上的指导与监督。(三)内部……查看全文>>
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1一、指导思想按照改革创新、惩防并举、统筹推进、重在建设的要求,通过清理职权、优化流程、预防风险,努力形成制度确权、科学分权、公开亮权、实时监控的学校权力运行机制,为深入实施科研兴教战略,大力推进研究性教学,推动学校科学发展、和谐发展、持续发展提供坚强有力的政治保障。二、工作目标1.总体目标增强风险防范意识,建立自我检视、主动防控、持续改进的廉政建设内生机制,最终实现从源头上预防腐败的目的。2.具体目标(1)达到“六个到位”。行政职权清理到位;风险源(点)查找到位;防范措施制定到位;防范责任落实到位;内控长效机制建立到位;行政效能提高到位。(2)形成六种内控机制。目标控制(干部队伍不出事,违纪……查看全文>>
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篇一。为进一步提高行政事业单位内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,根据财政部《关于印发〈行政事业单位内部控制规范(试行)〉的通知》(财会[xxxx]21号,以下简称《内控规范》)、上海市《关于印发的通知》(沪财会[xxxx]52号)文件要求,结合本区具体情况,制定松江区行政事业单位内部控制规范实施方案。一、充分认识实施《内控规范》的重要意义内部控制既是行政事业单位的一项重要管理活动,又是一项重要的制度安排,是行政事业单位治理的基石。《内控规范》通过制定制度、实施措施和执行程序,实现对行政事业单位经济活动风险的防范和管控,将内部控制的基本原理与我国行政事业单位的实际情况相结合,……查看全文>>
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以下内容由职场收录,希望能为大家提供帮助。一、2017年度设研所内部控制体系建设本年度内部控制制度体系设计是分组进行工作,共分为3个小组,由组长进行分组管理体系建设,小组依据各自项目分工开展各自工作。内部管理制度流程由小组负责人负责各自小组成员的日常工作安排、出差、考勤及工作情况的考核,再由本部门负责人统一开会了解各个小组的工作开展情况。内部控制体系建设包括以下几个方面:(1)进行内部培训,营造良好的内控气氛,包括管理制度培训、专业技能培训、岗位职责描述、业务流程等内容。形成重制度、重程序的良好工作氛围。(2)研发组织建设关键要点包括研发组织、研发流程体系、劳动价值体现、职业生涯规划、团队文化……查看全文>>
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公司自上市以来,董事会一直严格按照中国证监会、深圳交易所的有关规定,注重改进和完善公司的治理结构。在浙江监管局辖区内曾率先引入符合有关条件和专业能力很强的四位独立董事;人数所占比例为公司董事会总人数的三分之一以上;并较早设立了董事会四个专业委员会,每年能按有关规定正常开展活动;为积极发挥独立董事的作用提供机制和工作平台。报告期内,为加强和改善公司治理结构及内部控制制度的建立和健全,公司主要做了以下几方面工作:1、成立了以董事长聂忠海为组长的公司治理专项活动领导小组,通过认真学习有关文件精神;制定详细的专项工作实施计划;对照公司治理现状进行自查,形成了《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告……查看全文>>
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通过这一个月的内控防案工作制度的学习,使我对银行的内控防案制度及合规经营有了更加深刻的认识。下面是范文大全小编为大家收集整理的20xx内控案防工作心得体会,欢迎大家阅读。20xx内控案防工作心得体会篇1无论多么完美的内控制度,如果得不到有效的执行,也只能是聋子的耳朵——一种摆设而已。合规经营是我行稳健运行的内在要求,也是防范金融案件的基本前提,是每一个员工必须履行的职责,同时也是保障自己切身利益的有力武器。通过开展内控和案防制度执行年活动,使我对合规有了更加深刻的认识:合规操作涉及信合各网点、各部门,覆盖金融业务的每一个环节,我行必须将合规意识渗透到每一名员工,使其明确……查看全文>>
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篇一:合规经营是防范商业银行操作风险的需要。合规经营是规范操作行为,遏制违规违纪问题和防范案件发生,全面防范风险,提升经营管理水平的需要,能为银行创造价值,而且有效的合规经营能将合规风险消除于无形。合规经营是完善商业银行制度体系的需要。银行赖以生存的质量效益源于依法合规经营,源于产生质量和效益的每一个环节,源于每一个岗位的每一位员工。银行的发展一定要以合法、合规经营为前提,才能从源头上预防风险。合规经营是银行实现发展目标的重要保证。合规经营就是为业务保驾护航的,是为了更好地促进业务发展服务的。在发展、开拓业务和同业竞争中,只有紧紧遵循合规经营的理念,提高管理的质量,才能保证银行业务的经久不衰。……查看全文>>
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按照《xx的通知》要求,现对2020年上半年公司内控制度落实情况进行认真自查。现将有关情况报告如下:一、加强制度建设。我公司切实加强内控管理,坚决执行三重一大决策制度,将落实三重一大决策制度作为贯彻执行民主集中制、强化内部管理的重要举措,通过建立健全规章制度,不断完善监督管理体系,为公司持续、健康、稳定发展提供了机制保障。近年来,结合公司实际,先后制定《党委议事规则》《会议管理办法》《采购及招投标管理办法》《工程基本建设管理办法》《资金使用管理办法》《内部审计制度》等制度,这些制度对重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金运作做了具体规定,使企业在三重一大事项上有章可循,为提高决策水平……查看全文>>
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一、特别提示:本行公司治理方面存在的有待改进的问题1、进一步完善董、监事会决策机制;2、进一步加大基层机构的内控执行力;3、制定、完善独立董事和外部监事津贴制度,银行内控自查报告。二、公司治理概况本行在股份制公司设立时,就着重考虑如何依据境内外相关法律、法规构建公司治理结构并规范其运作。为此,本行设立、完善了股东大会、董事会、监事会和高级管理层的组织架构,制定了符合现代金融企业制度要求的银行章程,明确了股东大会、董事会、监事会与高级管理层以及董事、监事、高级管理人员的职责权限,以实现权、责、利的有机结合,建立科学、高效的决策、执行和监督机制,从而确保各方独立运作、有效制衡。(一)构建现代公司治……查看全文>>
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一片丹心映党旗×××在金融事业这块金色的沃土上,已辛勤耕耘了27个春秋,几度风雨、几度春秋、几度坎坷磨难,但她立足于事业的坐标,点燃生命之光,追求卓越,无私奉献,把自己全部的爱献给了党,献给了金融事业。她用实际行动实现了党旗下的誓言。今年50岁的×××,年调入银行工作后,先后任支行会计员、会计科副科长、科长、支行总会计,1993年任东河区桥西支行副行长,20****年2月调任****稽核特派员办事处现场稽核科科长。在25年的金融生涯中,她荣获****分行优秀党员4次,****分行金融红旗手三次,被****市团委授予一等功一次。获****古分行优秀会计员一次,****古分行金融红旗手称号两次,2……查看全文>>
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忙碌而又充实的工作在时间的催促下告一段落了,回顾过去的工作,收获良多,也看到了不足,来为这段时间的工作写一份自查报告吧。来参考自己需要的自查报告吧,下面是小编为大家收集的范文(精选14篇),供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。1为了深入推进案件风险防控工作,提高内控和案防制度的执行力,巩固“执行年”活动成果,根据联社《“深化内控和案防制度执行年”活动实施方案》,结合我崔家山信用社工作实际,及时安排全辖各网点实施“深化内控和案防制度执行年”活动。通过深化“执行年”活动的开展,取得了丰硕的成果,提高了职工合规经营和风险防范意识,彻底纠正了业务操作中制度淡漠,有章不循,有令不行,有禁不止,违……查看全文>>
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【导语】银行内控合规心得体会汇总20篇由会员“lovejava”整理投稿精心推荐,小编希望对你的学习工作能带来参考借鉴作用。【目录】篇1:银行内控合规心得体会篇2:银行内控合规心得体会篇3:银行内控合规心得体会篇4:银行内控合规心得体会篇5:银行内控合规心得体会篇6:银行内控合规心得体会篇7:银行内控合规心得体会篇8:银行内控合规心得体会篇9:银行内控合规心得体会篇10:银行内控合规心得体会篇11:银行内控合规心得体会篇12:银行内控合规心得体会篇13:银行内控合规心得体会篇14:银行内控合规心得体会篇15:银行内控合规心得体会篇16:银行内控合规心得体会篇17:银行内控合规心得体会篇18:银……查看全文>>
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近年来,我们农村信用社虽然在规范业务经营、促进业务持续快速协调发展、防范化解金融风险方面做了大量工作,但在内部控制和合规建设方面还存在一些问题,需进一步强化内控管理和合规文化建设。1、加强内部控制健全内部控制制度一方面,要建立业务流程内部控制制度。要根据信用社内部具体情况,按照业务流程制定相应的内部控制制度,在健全资本金管理、资产负债管理的基础上,建立完备的内部监督和风险防范制度。其中主要应针对业务流程中关键风险点设计专门的管理控制制度,并根据业务发展、风险点转移和环境变化等情况及时修订内控制度,转变以事后处罚为主的内部控制思路,加强对风险的事前识别和事中评估;另一方面,加强现场检查和非现场监……查看全文>>
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内部控制评价通知部门、系统各单位:根据集团公司关于做好内部控制评价有关工作通知的要求,公司2019年度内控评价工作安排如下:一、各单位内控评价牵头部门负责人和联系人应于3月6日下午2点通过钉钉软件参加技术培训,群号已在内控评价工作群中公布。二、培训会后各单位按照集团下发的模板全面诊断现有内控体系情况,填报内控评价底稿,提供相关支撑材料,形成内控评价报告,经本单位党委会审议后于3月12日下班前上报公司监督部。内控评价底稿模板必须用office2016版excel填报,不能用其他版本或软件填报。三、内控评价底稿的填报涉及多个部门,请各单位牵头部门做好沟通协调,确保资料提供及时、真实、完整。因本项工……查看全文>>
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根据鄂农信办发【2018】36号《湖北省农村信用社联合社办公室关于印发全省农商银行“深化内控合规管理”活动实施方案的通知》、荆农银办字【2018】32号《关于印发<荆门农商银行“内控合规管理深化年”活动实施方案>的通知》,钟祥农商银行坚持以合规经营为己任,以防控风险为重点,以提升风险质量为目标,加强检查监督,提高全体员工依法合规经营意识和案防制度执行力,全面开展、推进“内控合规管理深化年”,做好内控合规管理工作,为业务经营、发展壮大保驾护航。2018年,我行“内控合规管理深化年”主要做了以下几项工作。一、加强组织领导为贯彻落实“内控合规管理深化年”活动的开展,市行成立了“内控合规管……查看全文>>
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根据财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》和单位《内部控制实施办法》有关规定,我们组织开展了对单位各部门的风险评估活动,现将结果报告如下:一、风险评估活动组织情况(一)工作机制本次风险评估活动,是在局内部控制工作领导小组的领导下,由财务室具体组织实施的。为完成工作,经局领导同意,财务室从办公室、思想政治和益维护科、移交安置科、优抚科、军休所、烈士陵园抽调相关工作人员组成内部控制风险评估小组,专门从事此次风险评估活动。(二)风险评估范围本次风险评估所涉及的业务范围分为。单位层面风险和业务活动层面风险。1.单位层面风险主要包括以下三个方面:组织架构风险:单位内部机构设置不合理、部门职责不清晰、……查看全文>>
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如何补齐现代财政制度短板,深化财税领域改革。--当前行政事业单位内部控制制度建设的现状及对策西充县财政局法规税政会计股随着经济社会发展,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,财政要适应我国社会主要矛盾新变化,要求尽快建立现代财政制度。多年来,财税领域改革多点突破,不断向纵深推进,使我国现代财政制度已经基本建立。然而,地方政府在现代财政制度的实施上,明确显现出一些短板和缺失,显现出一些问题,上下不协调,步调不一致,和我们股室实际工作相关的,主要表现在行政事业单位内部控制制度建设和实施方面。健全单位内部控制制度框架体系,能够提升单位内部管理水平、加强廉……查看全文>>
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社会保险基金的安全,关系到国家政策在法律框架内的有效运行,关系到广大参保人员的切身利益,关系到社会的和谐稳定和经济的平稳发展,是社会舆论关注和人民群众关心的热点焦点。因此,加强社会保险经办机构内部管理与监督,防范和化解运行风险,规范社会保险管理服务工作,对维护社会保险基金安全至关重要。近年来,随着社保覆盖范围的日渐扩大和社保工作体系的日渐扩容,社保经办业务中存在的各类风险与日俱增。面对新形势新挑战,社保局进一步加强社保经办机构的内控管理,提高经办能力,提升经办效率,防范经办业务风险。目前社保经办业务的具体工作流程主要分为四个步骤。1、申请按照经办流程和内控的要求,申请人需提交办理退休和一次性待……查看全文>>
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