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市财政局工作总结报告

今年以来,我局围绕市委、市政府的中心工作,在省财政厅的指导下,按照建设“五个财政”的要求,全面推进改革,进一步加强机关效能建设,在积极组织收入征管的同时,大力压缩行政成本,将更多财力用于重点项目建设和保障民生,促进经济和社会事业发展,提高财政运行绩效,提升财政工作水平,较好地完成了各项工作任务。

一、20xx年度工作总结

(一)挖掘潜力,培植财源,财政收入平稳增长

截至11月30日,我市全口径公共财政预算收入累计完成224.05亿元,增收26.25亿元,增长13.3%。其中,地方公共财政收入累计完成80.33亿元,增收10.01亿元,增长14.3%。从前10个月的数据看,我市财政运行情况相对平稳,但财政增收压力较大。为确保完成全年地方公共财政收入增长15%的任务目标,将主要采取以下措施:

1.继续加强征管,确保应收尽收

一是针对个别税种深入挖掘,通过清查以往年度欠税、及时入库应入库税款等方式提高收入,如耕地占用税、契税;二是继续加强土地增值税清查力度,确保完成全年清欠任务;三是采取成立联合小组、针对重点企业进行约谈等方式,建立共管机制,财政、税务、国土、住建等部门及时沟通,确保完成全年财政收入目标

2.继续狠抓项目,加大投资力度,促进财政增收

一是推动既有项目建设,保障符合开工条件的项目马上启动,已开工的项目加快建设进度,对建成的项目尽量给予配套设施、尽快辐射周边以带动发展;二是充分研究政策,争取好项目落地,尤其是税源充足的项目,以投资促进财政增收

(二)有保有压,合理统筹,资金使用效益进一步增强

截至11月30日,我市地方公共财政预算支出完成113.27亿元,占年度预算的90.2%,增支10.04亿元,增长9.7%,支出结构也也进一步优化,具体表现在以下方面。

1.有效压缩行政成本

一是严格控制公务消费支出

今年以来,为全面贯彻落实中央八项规定和省、市有关厉行节约规范公务消费管理的各项规定,进一步规范财政资金的使用,我们进行了广泛的调研,并在此基础上相继拟定并报市政府印发了《xx市市级会议费管理办法》、《xx市机关事业单位差旅费管理办法》和《xx市公务接待暂行规定》。在具体标准的制定上,严格遵循各级党委和政府的方向性要求,按照必需、节约的原则,制度设计注意与地方经济社会发展水平相结合,与人民群众生活状况相一致,与职责、职务行使需要相适应,既杜绝浪费,又避免矫枉过正。在执行上,从资金拨付到单据核销都从严管理,加强监督,加大部门预算公开力度,有效控制了公务消费支出。特别是会议费管理方面,严格控制各类庆典、研讨会、论坛和评比表彰活动,未按规定审批的,一律不予安排经费;严格控制文艺晚会和节庆赛事活动的规模和费用预算审核,年中一般不予追加安排文艺晚会和节庆赛事活动经费,确须追加安排的,须报市政府批准后再按程序办理。截至11月30日,我市会议费支出3,985.64万元,较去年同期下降47.79%;三公经费支出20,081.71万元,下降20.10%。其中,公务接待支出1,750.55万元,下降65.07%;车辆购置及运行费用17,855.45元,下降8.76%,因公出国(境)支出475.71万元,下降13.74%。

二是严格清理办公用房,坚决不予拨付经费新建楼堂馆所


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