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县审计局审计工作总结报告

20xx年,我局根据全省、全市审计工作会议精神和xx县人民政府的计划安排,按照“打造核心增长极实力板块,争当鄱阳湖生态经济区建设排头兵”的总体布署,以服务全县经济社会发展为中心,履行审计监督职能,深入开展各项审计工作,共完成审计项目59个,查出各类违规及管理不规范金额5216万元,上缴财政金额90.08万元,归还原渠道金265万元,促进补缴税收200余万元。较好地发挥了审计“免疫系统”功能和公共财政卫士的作用,为促进全县经济社会持续平稳健康发展提供了强有力的审计监督和审计服务。

一、强化财政管理,履行预算执行审计职能

按照财政审计大格局的要求,以预算执行审计为龙头,统筹安排各项专业审计和部门审计。审计中坚持把预算编制的科学性与合理性、预算收入的筹集与管理、预算资金的分配与使用、财政转移支付等情况作为重要关注点,关注税费征管,促进严格依法征管,加强对逐年增长的公共财政政策县级配套、城市建设资金投入、中小企业发展、社会保障资金、政府性债务进行了审计和审计调查。对加强财税监管,确保财政收入平衡增长,推进财政支出管理改革,提高财政支出绩效;加强财政往来清理,提高财政性资金利用率,提出了有针对性的审计建议。由于今年财政预算执行和其他财政收支审计报告内容全面详实,问题反应突出得到县人民代表大会常务委员会高度评价,并专门下发了审议评价。

二、监督权力运行,做好经济责任审计

今年以来,按照县委组织部的委托,对6个县直单位主要负责人进行了任期经济责任审计。审计中紧紧围绕强化权力运行的监督和制约,促进依法履行职责,注重对政策执行、主要经济指标完成、财政财务收支的真实合法效益、重大经济事项的决策与实施、债权债务和遵守有关廉政规定等情况进行审计和评价,取得了较好的效果,为县委干部任用提供了决策依据。

三、调动精干力量,做好国家重大审计项目


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