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区审计局年度工作总结报告

一、2014年审计工作总结

(一)履行审计监督职责,较好地完成工作任务

今年以来,我局认真贯彻落实全省审计工作会议精神,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,牢固树立科学的审计理念,认真履行审计监督职责,按照省厅、市局的工作部署,结合我区的实际,重点抓好财政预算执行情况审计,加强对重点民生项目和资金的审计监督,深化政府投资项目审计,优化领导干部经济责任审计。根据年初制定的审计项目计划安排,我局完成了1个本级财政预算执行情况审计、1个财政存量资金审计调查、1个扶贫专项资金审计、3个领导干部经济责任审计,并完成各单位申报的固定资产投资审计项目等。具体的工作情况如下:

1、继续抓好预算执行情况审计。我局从3月份开始组织实施2013年度xx区本级财政预算执行及其他财政收支情况审计,以规范预算支出管理,深化预算执行内部控制制度,提高财政资金使用效率和效果为目标,对部分预算资金支出进度慢,财务监督不到位等问题提出意见和建议,督促相关部门加强审计整改工作。

2、根据省审计厅的统一部署,我局开展2013年度财政存量资金专项审计调查,以摸清我区财政存量资金规模,分析财政存量资金结构,掌握可激活财政存量资金情况,促进我区开展财政存量资金清理及盘活工作

3、加强对重点民生项目和资金的审计监督。今年我局开展2011至2013年度财政扶贫专项资金审计,对全区2011至2013年度扶贫资金分配、管理和使用情况进行监督。审计组以项目实施为主线,在核查相关会计资料的基础上深入项目现场,走村入户,走访农户和项目实施人员,重点关注资金是否按规定用途使用,项目建设是否符合地方实际,项目是否及时竣工验收并投入使用以及项目实施绩效,保证资金安全,维护扶贫对象切身利益。

4、优化经济责任审计。受区委组织部的委托,按照今年的审计项目计划安排,我局派出二个审计组分别对三江镇原镇长洪某和科工信局原局长谢某的任期经济责任审计。审计组采取了审计抽样、分析性复核、座谈、延伸审计调查等方法,审计了该单位各项经费收支情况,调阅了有关的会议记录、专题会议记要和其他有关文件资料,并对重要事项进行了必要的延伸和追溯,审计针对存在的问题提出6条建议和意见。根据《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》,我局还对海口东城综合开发公司原总经理黄某任职期间的经济责任进行了审计,给干部一个合理的评价。


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