公文高手,超级方便的公文写作神器! 立即了解


镇委机关内部审计意见

为进一步推进审计工作的开展,促使规范管理,强化监督,

堵塞漏洞,充分发挥审计工作服务经济发展的职能作用,有效预防经济腐败,推进干部队伍勤政、廉政建设,经镇党委政府研究,现就进一步加强机关内部审计工作提出如下意见:

一、总体目标

紧紧围绕“全面审计、围绕中心、突出重点、服务大局、促进发展”的指导思想,切实加大依法审计力度,充分发挥审计监督的职能作用,不断开创工作新思路,促使机关、各部门财务管理走上规范化、制度化、民主化轨道,为全镇经济和社会各项事业协调、健康、可持续发展服务。

二、具体范围、内容

1、内部审计范围包括。财政所、经管统计审计中心、农业服务中心、计生服务中心、镇村建设服务中心、社会事务办、农机站、水利站、兽医站、派出所、中学、小学、幼儿园。

2、对镇属机关、各部门的审计内容一是年度财务收支目标完成情况;二是财务制度执行情况;三是财政补助、向上向外争取收入、创收收入使用情况;四是项目建设资金使用情况;五是是否使用正式票据,有无违规开设账户、私设“小金库”情况;六是编内、外人员奖金、福利的发放情况;七是债权清收、债务偿还等情况


(未完,全文共1502字,当前显示479字)

(请认真阅读下面的提示信息)


温馨提示

此文章为6点公文网原创,稍加修改便可使用。只有正式会员才能完整阅读,请理解!

会员不仅可以阅读完整文章,而且可以下载WORD版文件

已经注册:立即登录>>

尚未注册:立即注册>>

6点公文网 ,让我们一起6点下班!