公文高手,超级方便的公文写作神器! 立即了解


银行内审工作总结

编者按:本文主要从积极开展内部审计调查工作;积极开展审计发现问题“回头看”活动;积极参加市中支内审项目检查进行讲述。其中,主要包括:今年8月份对支行集中采购管理情况进行了调查,发现一些管理上的欠缺和不规范的操作,提出了整改意见和建议、在行长亲自督导下,我支行由内审牵头,认真组织开展了对2以来审计查出问题整改情况的检查,做足做细“亡羊补牢”工作,强化了整改落实,巩固了审计监督成效、领导重视,强化整改意识、精心组织,确保整改实效、强化责任,落实整改措施、严格督促,实现整改目标等,具体材料请详见:


(未完,全文共1726字,当前显示256字)

(请认真阅读下面的提示信息)


温馨提示

此文章为6点公文网原创,稍加修改便可使用。只有正式会员才能完整阅读,请理解!

会员不仅可以阅读完整文章,而且可以下载WORD版文件

已经注册:立即登录>>

尚未注册:立即注册>>

6点公文网 ,让我们一起6点下班!