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审计方案

关于对药库药品管理情况审计的工作方案

根据2004年度医院审计工作安排,拟对药材处药库的药品管理情况进行审计。具体审计方案如下:

一、审计依据

(一)《军队物资审计暂行规定》

(二)《x医院物资审计暂行办法》

(三)《药品成本核算实施细则》

(四)《xx医院实物资产管理暂行办法》

(五)《xx医院实物资产计价核算暂行办法》

(六)相关财务、审计法律法规

二、审计目的

通过审计,摸清药库药品管理情况,肯定工作成绩与效果,揭示存在的不足与问题,提出有针对性的审计建议,促进药库进一步强化法规意识,更新管理观念,创新管理方法,确保医院药品管理的完整、规范、有序。

三、审计范围与内容

此次审计范围为药库的药品管理情况,重点审查药品采购、药品出入库流程、药品变价收入与盘盈亏处理、药品计价

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品采购合同的现象,合同文本是否合规,要素是否齐全。②审查合同的条款,标的、数量、质量、运输、交接、结算方式、违约责任等内容是否符合法律法规,是否表达双方的意愿,手续是否完备③审查合同的执行,双方是否及时、正确、完整地履行了合同④审查合同的变更和解除,是否符合法定程序、双方当事人协商一致情况,有无损害医院的利益⑤审查合同的违约责任,是否按照合同条款收取和支付违约金和赔偿金,有无应收不收、应付不付等问题⑥审查在合同签订方面,有无不严格履行职责,给医院造成经济损失的问题


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