公文高手,超级方便的公文写作神器! 立即了解


行政事业单位内部控制审计要点和方法

试卷预览(下载)

一、单项选择题

1.事业单位内部控制评价方案应该由决定是否通过审批

a.财务负责人

b.全体员工

c.企业法人

d.单位负责人

正确答案:["d"]

2.下列理论不属于舞弊行为的成因的是

a.舞弊风险因子理论

b.零和博弈理论

c.gone理论

d.舞弊三角论

正确答案:["b"]

3.内部控制应当在单位内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督,这体现的是内部控制原则中的

a.计划性原则

b.制衡性原则

c.全面性原则

d.重要性原则

正确答案:["b"]

4.内部审计机构应当归属于事业单位的

a.事业部

b.财务部

c.人力资源部

d.最高管理层


(未完,全文共899字,当前显示294字)

(请认真阅读下面的提示信息)


温馨提示

此文章为6点公文网原创,稍加修改便可使用。只有正式会员才能完整阅读,请理解!

会员不仅可以阅读完整文章,而且可以下载WORD版文件

已经注册:立即登录>>

尚未注册:立即注册>>

6点公文网 ,让我们一起6点下班!