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山东中医药高等专科学校简介山东中医药高等专科学校是一所省属国家公办全日制普通高等专科学校。学校坐落于胶东半岛烟台,有两个校区,分别在著名旅游风景区烟台养马岛和素有“梨乡”美誉的莱阳,学校共占地736亩,校舍建筑面积15万平方米,固定资产1.8亿元。学校有教授、副教授等高级专业技术人员146人,教师中博士、硕士研究生95人,卫生部突出贡献中青年专家1人,山东省突出贡献专家1人,省、市级教学名师、教学能手32人。学校获省、厅级科技成果奖11项。承担教育部、国家中医管理局、省科技厅、教育厅、卫生厅等科研课题26项。近年来主编、副主编教材(著作)126部,发表学术论文916篇。学校为全国中医药职业技术……查看全文>>
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湖南中医药高等专科学校附属第一医院开展《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》贯彻执行情况专项检查实施方案为进一步贯彻落实《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》(以下简称《廉政准则》),根据《中共湖南省卫生厅党组关于印发湖南省卫生厅开展(中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则)贯彻执行情况专项检查实施方案的通知》(湘卫党[2011]12号),结合我院实际情况,特制定本实施方案。一、基本思路和工作目标把专项检查与整体推动《廉政准则》的学习宣传、贯彻落实、配套制度完善结合起来,全面推进《廉政准则》的贯彻执行,着力解决当前涉及医院党员领导干部廉洁从政,进一步推动我院党风廉政建设和反腐败工作。二……查看全文>>
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四川中医药高等专科学校(原绵阳医科学校)二00九年高职、中专招生简介学校代码:初中中专、5年制高职学校招生代码:56005高中中专学校招生代码:9837学校概况四川中医药高等专科学校系2006年2月经教育部批准在原绵阳医科学校的基础上建立起来的一所公办全日制普通高等专科学校,也是四川唯一一所医药类普通高等专科学校。学校座落于具有良好科技文化教育氛围的四川省第二大城市中国科技城——绵阳。学校办学历史悠久。有50余年办学经历,先后毕业学生3万余人,大多数毕业生已成为省内外医疗卫生单位的技术和管理骨干。办学设施齐全。目前,校园占地面积380.2亩,校舍建筑面积12.6万m2。拥有教学大楼3幢,实验大……查看全文>>
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2018年招聘简章绵阳富临医院简介绵阳富临医院是国资参股的二级甲等综合医院,是按照绵阳市委、市政府的要求,作为绵阳高新技术产业开发区的配套项目,于2001年5月由绵阳市中心医院与四川富临实业集团有限公司共同组建的绵阳市首家股份制医院。为高新区群众提供基本医疗技术服务,承担辖区内公共卫生职责。2009年绵阳市政府将我院国有股权划转给四川省中医药高等专科学校,成为学校附属医院。2018年2月四川富临实业集团有限公司将90%股权转让给贵州益佰制药股份有限公司。医院核定编制床位460张,目前开放377张,员工总数460人,拥有各类卫生技术人员368人,占职工总数80%,其中正高职称9人,副高职称24人……查看全文>>
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企业内部控制自我评价报告一、董事会对内部控制报告真实性的声明本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、内部控制评价工作的总体情况2010年,中国远洋控股股份有限公司(以下简称公司或本公司)在按照财政部发布的《内部会计控制规范—基本规范(试行)》及相关具体规范和上海证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》,建立的内部控制体系的基础上,重点按照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》,制定《内部控制建设总体方案》,并完成了第一阶段内控诊断评价工作,同时按照《企业内部控制评价指引》要求,提前组织改善……查看全文>>
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内部控制自我评价报告一、落实集团公司内部控制体系方案总体情况在公司建立的内部控制体系基础上,按照财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引,集团公司印发的规章制度以及各项业务内部控制工作要求。完成了第一阶段内控诊断评价工作,并有计划地逐步按照新的要求组织内部控制评价工作。本公司在已有内部控制风险管理的基础上,进一步深化内部控制体系建设,完善内控评价机制,并开展了内控评价、缺陷整改等工作;下一步还将依据内控评价和整改结果,结合公司治理理论,逐步建立全面高效的内部控制框架,提升公司全面风险管理能力。在内控评价工作开展过程中,全面梳理了内部控制制度和程序。二、内部控制评价范围内部控制评……查看全文>>
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一、内部控制自我评价的概念控制自我评估(csa)也被称为管理自我评估、控制和风险自我评估、经营活动自我评估以及控制/风险自我评估,是指企业内部为实现目标、控制风险而对内部控制系统的有效性和恰当性实施自我评估的方法。其有三个基本特征:关注业务的过程和控制的成效;由管理部门和职员共同进行;用结构化的方法开展自我评估。二、内部控制自我评价的内容(一)内部控制评价的目标:对企业内部的有效性发表意见结合企业实际情况,考虑企业内部控制能否对战略目标、经营管理的效率和效果目标、财务报告及相关信息完整目标、资产安全目标、合法合规目标等单个或整体控制目标的实现提供合理保证。(二)内部控制的主体:董事会及其审计委……查看全文>>
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内部控制自评价报告模板使用说明:本模板中,“”内文字指可以根据实际情况具体化;“{}”内的文字提供选择的条件,应根据实际情况描述或删除”。【xx中心/xx单位】20xx年xx月xx日内部控制自评价报告(模板)【五矿股份/xx中心】内控项目组:【本中心/本公司/本部门】已对20xx年x月x日(以下简称“基准日”)内部控制的有效性进行了自我评价。现将情况报告如下:一、管理层声明【本中心/本公司】管理层保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担相应责任。内部控制的目标是。合理保证财务报告及相关信息真实完整、合理保证经营合法合规、资产安全,提高经营……查看全文>>
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绵阳富临精工机械股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2015年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。一、重要声明按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员……查看全文>>
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