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乡镇年度财政管理工作计划

一、工作思路以科学发展观为统领,以党的十八大和十八届三中、四中全会精神为指针,围绕主题主线,充分发挥财政职能,扎实推进“四个示xx县”建设;坚持科学理财,调整优化支出结构,切实保障和改善民生,促进城乡居民收入较快增长;推进财政科学化精细化管理,提高财政资金使用效益,为幸福岳西建设提供更加坚实的财力支撑

二、主要目标2015年是十二五的收官之年,国际形势依然变幻莫测,我国经济形势依然复杂,我县财政形势依然不容乐观。综合我县近年来经济发展和近年来财政收入完成实绩情况,经测算,初步确定我县2015年财政总收入达11亿元,增长7.8%左右;财政总支出增幅控制在12%左右,财政保障能力进一步提升,财政改革稳步推进,服务能力进一步增强。

三、重点工作及主要举措1、加强收入管理,确保完成财政收入目标一要积极组织财政收入。加强对经济形势分析和预测,深化“营改增”,适时调整影响财政收入增减对策,积极研究增收节支措施,协助有关部门组织财政收入,强化协税护税,健全财政收入沟通联系、会商制度;加强非税收入征管,加大对土地出让金、行政性收费尾欠清缴力度,严格非税票据管理,强化对非税收入的监督检查,确保财政收入年度目标。二要从严控制一般性财政支出。按照有保有压的原则,坚持厉行节约和勤俭办事方针,合理调度安排好财政资金,调整优化支出结构,加强财政支出管理,深化国库集中收付制改革工作,扎实推进“公务卡”改革进程,严格预算追加,保障民生工程、重点工程和重点项目支出资金需求,大力压缩一般性支出。三要强化预算管理。建立健全由公共财政预算、国有资本经营预算、政府性基金预算和社会保障预算组成的有机衔接的财政预算体系。严格预算编制。进一步完善定员定额标准体系,继续推行实物费用定额管理,合理编制公用经费支出预算;按照零基预算和绩效预算编制方法,不断加强项目库建设,推进项目支出滚动管理,强化资产管理与预算管理的有机结合,科学编制项目支出预算。细化预算编制。完善预算追加、超收、补助、结余结转资金管理办法,建立预算编制与预算执行的有效衔接机制。强化绩效考评,建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式。建立以目标实现为导向,以绩效评价为手段,以结果应用为保障,以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的,覆盖所有财政性资金,贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系。


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