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贯彻落实《教育系统内部审计工作规定》情况表(一)

贯彻落实《教育系统内部审计工作规定》情况表

(一)

〔附件〕

贯彻落实《教育系统内部审计工作规定》情况表

(一)

──内部审计工作基本情况

单位名称(盖章):

单位主要行政负责人姓名姓名姓名性别性别性别职务职务职务职称职称职称单位内部审计工作主管领导内部审计计划、审计报告审批人内部审计机构设置及专职审计人员配备机构类型及名称独立机构名称姓名专职审计人员机构负责人性别职务职称纪检审合署名称财审合署名称其他类型机构名称专职审计人员现有人数现行内部审计规范性文件与规章制度主名称要文件或制度其他有关内部审计的文件或制度数量(项)制订或发布时间修订时间201*年以来实施的主要审计项目及效果数量(个)预算执行(或财务收支)审计基建修缮工程审计领导干部经济责任审计管理(或效益)审计其他审计或审计调查:项目名称审计金额(万元)纠正违规违纪金额(万元)促进完善管理制度(项)1.2.3.4.合计单位负责人:填表人:填表日期:201*年9月日贯彻落实《教育系统内部审计工作规定》情况表

(二)

──单位主要负责人履行领导内部审计工作职责情况工作内容1.建立健全内部审计机构,完善内部审计规章制度2.定期研究、部署和检查审计工作,听取内部审计机构的工作汇报,及时审批年度审计工作计划、审计报告,督促审计意见和审计决定的执行3.支持内部审计机构和审计人员依法履行职责,并提供经费保证和工作条件4.对成绩显著的内部审计机构和审计人员进行表彰和奖励5.加强审计队伍建设,切实解决审计人员在培训、专业职务评聘和待遇等方面存在的实际困难和问题总体评价单位名称(盖章):

单位负责人:填表人:

填表日期:201*年9月日

好比较好一般其他

贯彻落实《教育系统内部审计工作规定》情况表

(三)

──区县教委内部审计机构履行工作情况

单位名称(盖章):

工作内容1.依据国家法律、法规和上级主管部门及本部门的有关规定,制定内部审计规章制度2.督促本部门所属单位建立健全内部审计机构,配备审计人员好比较好一般其他3.及时做出工作部署,指导和督促本地区教育系统内部审计机构和审计人员依法开展工作4.组织审计人员参加岗位资格培训和后续教育,开展内部审计理论研讨5.总结、推广先进经验,提出表彰先进集体和先进个人的建议6.维护内部审计机构和审计人员的合法权益总体评价单位负责人:填表人:填表日期:201*年9月日

扩展阅读:《教育系统内部审计工作规定》

《教育系统内部审计工作规定》

中华人民共和国教育部令

(第17号)

《教育系统内部审计工作规定》已于201*年3月1日经部长办公会议讨论通过,现予发布,自201*年6月1日起施行。

教育部部长周济

二○○四年四月十三日

第一章总则

第一条为了建立健全教育系统内部审计制度,规范教育系统内部审计工作,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规,制定本规定。

第二条教育系统按照依法治教、从严管理的原则,应建立内部审计制度,促进教育行政部门和单位遵守国家财经法规,规范内部管理,加强廉政建设,维护自身合法权益,防范风险,提高教育资金使用效益。

第三条教育系统内部审计是教育系统内部审计机构、审计人员对财务收支、经济活动的真实、合法和效益进行独立监督、评价的行为。

第四条教育行政部门和单位应当依照国家法律、法规和本规定,实行内部审计制度,设置独立的内部审计机构,配备审计人员,开展内部审计工作。

第五条本规定所称教育行政部门,是指县级及县级以上的各级教育行政部门;单位,是指高等学校及其它教育事业、企业单位。

第二章组织和领导


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