公文高手,超级方便的公文写作神器! 立即了解


统计岗位操作规范

岗位名称

物资部统计

所属部门

物资部

操作规范

职责项目

操作步骤

扣分标准

达到标准

注意事项

流程

建立账目→整理、统计票据→审核票据→账目核对→编制报表→票据归档→其他工作

建立账目(18分)

1、对上年库存材料与大库库管进行核对,做到准确无误

2、期初建账。按上年盘点库存材料表进行分类记账(手帐和电子版同步)。

3、入库物资经保管员按采购发票验收签字后,由大库统计员开出入库单。入库单要有时间、供应商、电话、物资名称、规格、型号、单位、数量、单价、金额、用途。由保管员、大库主管、采购员分别签字,与发票一起交予微机统计员入微机。

4、出库物资由保管员发放后,领料人携提料单到大库统计员开出库单,标明项目名称、出库时间、名称、数量单价、金额,由领料人签字

5、按出、入库单据开出的3日内登记入账。(2分)

帐目清晰

记录准确

出库单据要及时准确,

票据统计整理(16分)

1、每日整理:对当天产生的采购的票据进行收集、整理,按日期进行记录登记,匹配至完整的一套票据

2、采购入库票据与电脑票据相符


(未完,全文共1396字,当前显示441字)

(请认真阅读下面的提示信息)


温馨提示

此文章为6点公文网原创,稍加修改便可使用。只有正式会员才能完整阅读,请理解!

会员不仅可以阅读完整文章,而且可以下载WORD版文件

已经注册:立即登录>>

尚未注册:立即注册>>

6点公文网 ,让我们一起6点下班!