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区审计局工作报告材料

20xx年xx区审计局始终牢牢坚持审计工作“二十字”方针,认真贯彻落实省、市、区会议精神,围绕区委、区政府确定的工作目标任务,进一步理清思路,更新观念,加快转型,不断提高审计工作水平,为更好地建设“魅力蜀山”起保驾护航作用。

一、20xx年审计工作完成情况及取得成效

20xx年,我局扎实推进各项审计工作,全共完成计划审计项目13个,配合市局完成联动审计项目2个,审计总金额24.91亿元,查出问题金额78752.84万元,其中:违规金额4207.2万元,管理不规范金额74545.65万元。提出审计意见建议31条。完成固定资产投资审核项目6个,核减金额463亿元,旧城旧村改造成本审核项目5个,核减金额1.86亿元。

(一)区本级预算执行审计

20xx年3月至6月,我局派出审计组开展20xx年度本级预算执行审计,审计查出违规金额2200.13万元,管理不规范资金53832万元。通过审计发现,随着预算执行审计工作的不断深化,在预算编制和预算执行等方面逐渐增强责任意识,不断完善相关制度,进一步规范预算资金管理使用,较好地发挥财政资金的使用效益,使审计发现的问题呈逐年下降趋势,但也存在非税收入未及时清缴、财政专户资金长期挂账等现象。

(二)经济责任审计

根据区委组织部委托,截至目前,我局已完成经济责任审计项目5个,查出违规金额2007.07万元,管理不规范资金6702.67万元,主要是非税收入未及时上交,往来款清理不及时等。在审计过程中,除抓好被审单位的财政财务收支审计外,还特别注重对领导干部在廉洁自律等方面进行审计,并作出客观评价,有效的规范了权力运行,促进领导干部依法行政能力和决策管理水平。

(三)部门预算执行审计


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