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县审计局工作总结报告材料

20xx年,我局审计工作在县委、县政府和上级审计机关的正确领导下,以科学发展观为统领,认真贯彻落实各级审计工作会议、县三级干部会议和全县经济工作会议精神,紧紧围绕全县经济发展xx县委政府工作中心,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,进一步确立“监督体现服务,制约体现促进”的理念,在维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,查处财经领域违法违纪违规问题,促进健全规章制度,依法行政,履职尽责,推动廉政建设等方面,积极履行审计职责,为县域经济又好又快发展,做了积极努力。

一、顺利完成年度各项计划目标任务20xx年,上级审计机关下达的年度审计计划xx县委县政府交办的审计项目共13个,其中:审计署下达2个,省审计厅下达5个,市审计局下达4个,县政府下达2个。截止12月15日,社保资金、土地整理、人防工程易地建设、公检法司基础设施建设、县本级财政预算执行、工商系统财政财务收支、中小学布局情况等7个审计和审计调查项目已审结。乡镇财政决算、经济责任、财务收支、重点建设项目、电力附加项目、保障性住房建设等6个审计项目均已接近尾声,年底前将完成今年所有审计项目。

1、全面完成了县本级财政预算执行情况审计。同级财政预算执行情况审计是全年审计工作的一项重要任务,3—7月份,我局抽调各业务股室精干审计人员对县财政局、地税局等财政预算部门进行了全面审计,7月中旬外业工作已全面完成。县本级财政预算执行审计,以依法规范预算收支管理和财政分配秩序为目标,围绕预算资金的收缴、分配、拨付及使用环节,重点检查和揭露预算执行中不真实、不合法、不规范等问题,从促进完善制度,健全管理机制,增强预算分配透明度等方面提出意见和建议。税务审计以促进税务部门依法治税,加强税源管理,保障税制改革的顺利实施为目标,加大对其执法行为的监督力度,规范执法行为,维护税收征管秩序。以预算执行和“收支两条线”为重点,对畜牧局、环保局、科技局、卫生局、统计局、残联、烟办室等7个单位进行了财政延伸审计。重点检查和纠正存在的隐瞒坐支收入、挤占挪用专项经费和损失浪费等问题,促进其依法行政,进一步完善内部控制制度,规范预算管理,提高资金使用效益。对审计中发现的重大违法违纪违规问题均依法进行了处理。乡镇财政决算审计对灌涨、板场、王店、七里坪、湍东、马山口6个乡镇的财政决算审计。乡镇财政决算审计以严肃财经纪律,规范决算编制为目标,重点检查乡镇政府和财税部门执行国家财政税收法规,上级收入征收解缴以及财政收支决算的真实性、合法性和规范性,揭露和纠正应征未征、混级串库、挖挤、截留上级收入等问题;检查上级下拨专项资金的管理使用及效益情况,查处挤占挪用和损失浪费等问题。


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