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在2023年税务工作会议上的讲话

同志们:

这次会议经市局党委研究决定召开,刚才,市局部分单位对内控工作情况,风险目录建设情况进行了交流发言,法制科对当下和今后一段时间的内部控制重点工作进行了部署和强调。各单位要深刻领会学习相关材料,结合本部门实际,认真抓好贯彻落实。下面,我再就工作的落实和开展讲三点具体意见。

一、加强组织、压实责任,2022年内控机制建设取得新成效

(一)领导高度重视,体系建设进一步完善

随着内控机制建设深入推进,全系统越来越认识到内控机制建设的重要意义。各级各单位主要负责同志亲自研究、部署,推动内控机制建设,内控岗责体系得到有序完善。特别是去年以来,面对国务院大督查、审计署审计、现金税费征缴风险排查等多轮内外监督检查,内控机制在发现问题、推进整改、防范风险等方面发挥了重要作用,各级运用内控严监督、防风险、促履职的意识进一步增强。

(二)部门协调联动,内控基础进一步夯实

市局各主责部门严格落实总局、省局要求,结合工作职责在风险防控、指标设置、疑点扫描、制度建设等方面做了大量工作,全系统内控内生化稳步推进,风险应对水平明显提升。法制科、货劳科、所得税科、财行科、社保非税科、收核科、数风局等业务部门,针对税收政策落实风险点、重点工作落实关键环节等,不断优化内控风险指标,定期或者不定期扫描推送,进一步完善制度建设,最大限度的运用内控指标防范税收风险;办公室、财务科、服务中心等综合行政部门,针对日常工作风险易发点、重大工作事项等,严格执行各项管理制度,不断完善细化各类管理措施,内控风险防控成效明显。特别是在近两年的太原办、北特办和沈阳办审计的审前排查中,各主责部门通过自查筛选疑点数据,发现问题数据,并建立问题台账和整改台账,逐项对账销号,成果是显著的。

(三)积极配合审计,内控成效进一步提升


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