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政府部门工作计划范文模板格式

政府部门工作计划范文一20__年,在县委县政府的坚强领导下,在县人大县政协的大力支持下,在上级财政部门的精心指导下,溆浦县财政局全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,始终坚持稳中求进工作总基调,深入推进全面从严治党,稳步推进财税改革,不断加快重点领域和关键环节改革,着力支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战,为全县经济社会实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展提供了有效的财力保障和财政支撑。

一、20__年财政收支情况

1.收入(预计)完成情况:20__年全县预计完成一般公共预算收入96937万元,比上年增长12.66%。其中:地方一般公共预算收入预计完成57028万元,比上年增长12.57%;全口径税收占比预计为85.12%。分部门情况:税务部门预计完成85364万元;财政部门预计完成11572万元。

2.支出(预计)完成情况。20__年全县完成公共财政预算支出587135万元,比上年增长4.31%。

二、主要工作开展情况

1.着力开拓财源,财政收入不断增长。在经济下行压力增大和中美贸易摩擦升级的大背景下,结合县域实际,努力拓展财源渠道,促进财政收入不断增加。一是压实财政增收责任。坚持实行财税收入目标管理责任制,年初做好收入分析预测,制定财政收入目标,强化财税部门之间协作,压紧压实责任,凝聚工作合力,为财政收入增长夯实了基础。二是严格落实税收政策。稳步推进财税改革,不断完善税收征管机制,确保税收稳定增长,努力提高全县税收收入占财政总收入的比重。三是加强非税收入管理。积极调整非税收入征收管理方式,将不属于非税管理范围的收入剔除,落实了压减任务。同时,加强对全县非税收入征收部门的督促,全面掌握非税收入进度,确保非税收入应收尽收、均衡入库。

2.突出重点保障,财政支出持续优化。紧紧围绕年初计划,在库款十分紧张的情况下,优化支出结构,积极调度资金,重点突出人员工资和基本民生支出保障,确保全县财政平稳运行。一是国库库款管理不断加强。在确保做好保工资、保运转、保基本民生等基本支出的同时,大力压缩三公经费及一般性开支,切实降低行政运行成本,大幅削减不合理支出,使有限的公用经费利用更高效,有力支持了脱贫攻坚等重点工作。同时确立库款红线,严控新增借款,加大清收力度,为充实国库资金打下了坚实基础。二是民生支出比重持续提升。全县预计完成一般公共预算支出58.71亿元,其中:民生支出48.9亿元,同比增长4.13%,民生支出占比达83.3%,使养老、优抚、低保、医疗、救助等民生得到有效保障,使教育、农业、环保、水利和农村交通等事业得到深入发展,人民群众的获得感和幸福感得到明显增强。三是惠民资金发放更加高效。按照谁主管、谁负责的原则,将财政惠民惠农补贴资金纳入一卡通系统发放。健全补贴资金发放工资机制和风险防控处置机制,建立补贴资金发放管理台账,规范补贴发放数据采集、公示、核查、传递及发放等流程,全年372项惠民补贴项目资金安全及时发放到位。


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