公文高手,超级方便的公文写作神器! 立即了解


专项资金审批支出管理制度

一、责任单位建华区财政局

二、责任人

承办人、分管副局长、局长

三、审核权力行使依据

《预算法》《齐齐哈尔市本级统管专项资金及部门专项资金支出报批程序》等、

四、办理条件

上级部门要求、区委区政府及区委区政府研究决定和促进经济社会发展所必须的项目支出。

五、所需资料

项目单位申请、项目论证书、会议纪要和相关文件等资料。

六、受理

项目单位提出申请,报项目主管单位筛选后报分管区领导同意,项目主管单位或财政局报区长办公会议或区府常务会议审定。

七、审核与决定

1、承办人对申报资料审核后,报股长复核;

2、主管股长复核后,呈报主管局长审核;

3、主管局长审核后,报局长审批;

4、项目主管单位或财政局报区长办公室会议或区政府常务会议审定

八、审批时限

审批时限为20个工作日。

九、监督检查

执行《齐齐哈尔市财政局关于规范行使权力运行制度监督检查办法》。

第二篇:资金支出审批管理制度资金支出审批管理制度

资金支出审批管理制度

一、总则

一、为进一步加强公司内部财务管理,提高资金使用效率,强化资金支出的内部控制,明确各项资金支付审批权限及审批程序,有效地控制公司成本费用和资金风险,在结合本公司的实际情况下特制定本制度

二、本制度是依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》及公司有关管理制度而制定

二、资金管理的部门

公司的资金管理机构为财务部,财务部负责对与资金支付相关的内部控制进行监督,负责对公司资金的日常管理与核算,并办理公司与业务活动单位(个人)之间的资金结算、支付工作。

三、资金支出的原则与依据

一、资金支付的原则

(一)以预算管理为基础的原则:依据经董事会审批的年度预算为基础,由公司财务部进行日常的资金预算控制与管理;

(二)支付凭证符合财务要求的原则。各项支付业务都应根据实际情况,具备相应的发票、收据及其它真实有效的附件,不符合税法规定的发票及凭证不得作为支付凭据;各类支付凭证记载的内容均不得涂改;费用报销时必须按要求填制报销凭证。

(三)优先保证重点项目资金的原则

二、资金支出的依据

1/5资金支出审批管理制度

(一)国家政策法规;

(二)公司章程及相关内部管理制度;

(三)经批准的预算文件;

(四)与资金支出有关的合同和验收手续;

(五)合法的外部单据

(六)经审批的内部单据;

(七)公司各岗位的职责文件

四、资金支出审签人的责任

一、资金支出审签人的责任

(一)经办人应如实反映资金支出内容,在请款单据上签字,对资金支出的结果负直接责任;

(二)部门经理对本部门资金支出的真实性、合理性及必要性负责,并在此基础上审核并签字,对资金支出的结果负部门领导责任;

(三)财务部根据公司实际资金情况对各类支付凭证的合法性、真实性、准确性、完整性、及时性进行审核;对于不合法、不真实、不准确、不完整的支付凭证有权予以退回。在审批过程中,财务部经理应按照年度预算有月度预算对资金的支出提出支付计划与意见。

(四)董事长、总经理依据本制度的规定,对各类资金支出具有最终审批权,对资金支出的结果负最终责任

(五)所有资金支出必须根据公司有关制度规定的核准程序后方可支出,对于不合法、不真实、不准确、不完整的支付凭证有权予以退回

五、资金审批权限(在批准的年度预算范围内执行)

一、经营费用及日常管理支出

2/5资金支出审批管理制度

包括日常的办公费、差旅费、业务招待费、会务费、营销费用、租金、培训费等项目,支出的基本流程依据公司现有的“财务报销审批管理制度”执行,其中:(1)单笔支出在10万元以内的,总经理为最终审批人,单笔支出超过10万元(含)的,董事长为最终审批人。

二、经营性采购支出


(未完,全文共20274字,当前显示1477字)

(请认真阅读下面的提示信息)


温馨提示

此文章为6点公文网原创,稍加修改便可使用。只有正式会员才能完整阅读,请理解!

会员不仅可以阅读完整文章,而且可以下载WORD版文件

已经注册:立即登录>>

尚未注册:立即注册>>

6点公文网 ,让我们一起6点下班!