CCC内审报告
内审报告
bzdq/jl—8.2—05审核目的。检查本公司的质量管理体系及3c体系运行的符合性、充分性、有效性、满足外部审核准则的程度。
内审依据:gb/t19001:2000《质量管理体系——要求》,bzdq/sc—2006《管理手册》、《程序文件》、强制性产品认证工厂审查要求、《3c强制认证使用控制程序》,支持性文件、合同、适用的法律法规。
内审范围:管理手册(原《质量手册》)及3c认证产品覆盖的所有部门、场所、过程
内审组成员:组长:
组员:
本次内审采取了逐个部门进行内审的方式,共进行了2天,在这2天的时间里,审核组一行4人,严格依照内审检查表、内审日程安排,对各受审部门进行认真的检查,通过检查发现我公司从2007年度内审及外审后继续贯彻gb/t19001:2000质量管理体系,改版《管理手册》,组织学习《管理手册》、《程序文件》,在经过近1年的运行之后,取得了一定的成绩,主要表现为:
一、进一步完善了文件化的质量管理体系及3c程序
1.本公司按照iso9001。2000《质量管理体系—要求》的要求,确定了本公司的质量方针、目标,质量方针,体现了满足法律法规要求的重要性,体现了满足顾客要求和持续改进,能够满足标准5.3要求;所制定的质量目标切合实际,并按照5.4.1条款要求,将此目标进行了分解。
2.按照标准要求及公司实际运行情况修订了《管理手册》。
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